岗位职责:
1、规划计划:
1.1拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
1.2组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
1.3拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
1.4及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
1.5督促审计结论和建议的落实;
1.6负责企业对收购项目的财务尽调工作。
2、日常工作:
2.1定期对财务报表、数据进行分析,对利润、成本、费用进行分析比较;
2.2设计、修订会计表单,编制会计报告、报表;
2.3负责核签、编制会计凭证和帐簿,并对会计资料进行保管和定期归档作业;
2.4进行日常的会计核算和账务处理;
2.5复核费用成本,费用摊销,对不合理成本预算提出修改意见;
2.6各项经济合同的保管,根据合同与供应商和相关客户及物流货运公司对账,应收(付)账款,押金的登记,核对往来账目及日常清理;
2.6负责财务年度、月度报表的编制;
2.7处理各种税务问题。
3、辅助工作:
3.1管理与银行及其他机构的关系。
4、其他
4.1领导安排的其他各项工作。
任职要求:
5.1本科及以上学历,会计或财经相关专业;
5.2五年以上相关工作经验,有会计师或审计师资格更佳;
5.3具有全面的财务专业知识,账务处理及财务管理经验;
5.4熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规政策;熟练应用办公软件与常用财务软件,
5.5有较强的组织协调能力,执行力和良好的团队合作意识;
5.6作风严谨、严守机密、坚持原则。
工作地址: